Добрый день!
В 3 квартале ООО на ОСНО была сдана декларация по НДС с ошибкой, по которой пришло на днях требование о предоставлении пояснений.
Ошибка в том, что сумма налога восстановленного по строке 080 не расшифрована в строках 90-100 (там надо было продублировать ту же сумму). На сумму налога исчисленного это не влияет. На форуме нашла, что по ошибкам, не приводящим к занижению суммы налога, организация вправе, но не обязана подавать уточненку, то есть штраф не предусмотрен. А что будет в ситуации, если по ошибке запрошено пояснение и будет сдана уточненная декларация, подскажите, пожалуйста. То есть ошибка обнаружена налоговой в ходе проверки.